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2025年湖北省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明
2025-03-06 15:50|文章來源:省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中

目   錄 

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

根據(jù)《省編委關(guān)于成立湖北省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心的批復(fù)》(鄂編文〔2010〕50號文件),湖北省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心于2010年12月23日批準(zhǔn)成立,2023年根據(jù)《省委編辦關(guān)于省科協(xié)所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項調(diào)整的批復(fù)》(鄂編辦文〔2023〕10號文件),單位職責(zé)調(diào)整為承擔(dān)湖北省院士專家及來鄂院士的日常聯(lián)絡(luò)、學(xué)術(shù)交流、生活服務(wù)等有關(guān)服務(wù)工作;組織院士專家開展戰(zhàn)略咨詢、科技服務(wù)、學(xué)術(shù)引領(lǐng)和人才培養(yǎng)等活動,打造高端智庫,為省委省政府科學(xué)決策服務(wù);承擔(dān)中國工程院院士專家成果湖北展示與轉(zhuǎn)化的管理服務(wù)保障工作,促進(jìn)院士專家成果轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位,為獨立的預(yù)算編制單位,設(shè)有綜合辦公室、科技服務(wù)部、院士專家服務(wù)部、成果轉(zhuǎn)化部,共三部一室。截至2024年底,省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心事業(yè)編制17人,實有在職人員16人,退休人員8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2025年預(yù)算收入1815.23萬元,比上年增加17.23萬元,增加0.96%。主要原因是新增在職人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。其中:一般公共預(yù)算撥款收入1815.23萬元,比上年增加20.23萬元,增加1.13%。

2.預(yù)算支出情況:2025年預(yù)算支出1815.23萬元,比上年增加17.23萬元,增加0.96%。其中:科學(xué)技術(shù)支出1719.11萬元,比上年增加10.96萬元,增加0.64%;社會保障和就業(yè)支出66.12萬元,比上年增加1.27萬元,增加1.96%;住房保障支出30萬元,比上年增加5萬元,增加20%。

支出變動的主要原因:

(1)2025年基本支出400.23萬元,比上年增加72.23萬元,增加22.02%,主要原因是新增在職人員,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

(2)2025年項目支出1415萬元,比上年減少55萬元,減少3.74%,主要原因是落實“過緊日子”要求,調(diào)整項目支出結(jié)構(gòu),提升資金使用效率。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,列有公用經(jīng)費支出預(yù)算10萬元,較上年相比不變。其中:公務(wù)接待費0.32萬元,工會經(jīng)費6.48萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費1.7萬元,其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算2.02萬元,與上年預(yù)算一致。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,與上年預(yù)算一致。

2.公務(wù)接待費0.32萬元,與上年預(yù)算一致。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.7萬元,與上年預(yù)算一致。其中:公務(wù)用車購置0萬元,與上年預(yù)算一致。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.7萬元,與上年預(yù)算一致。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心編制政府采購預(yù)算2.2萬元,比上年度減少39.6萬元,減少94.74%,主要原因是單位有關(guān)資產(chǎn)已完成采購并正常使用,合理安排預(yù)算支出,減少政府采購預(yù)算。其中:貨物類政府采購預(yù)算2.2萬元,主要用于辦公設(shè)備采購;無工程類政府采購預(yù)算;無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

2025年,無面向中小企業(yè)采購預(yù)算,面向小微企業(yè)采購預(yù)算2.2萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年,省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心占有房屋面積3154.23平方米,其中:辦公用房建筑面積2629.23平方米,其他525平方米。公務(wù)用車2輛,為其他用車,主要是為院士提供車輛保障服務(wù)。單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺,為辦公樓配套電梯,無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

八、重點項目預(yù)算績效情況

“中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略湖北研究院及院士專家服務(wù)經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是承擔(dān)湖北省院士專家及來鄂院士的日常聯(lián)絡(luò)、學(xué)術(shù)交流、發(fā)放院士津貼、生活服務(wù)等有關(guān)服務(wù)工作;組織院士專家開展戰(zhàn)略咨詢、科技服務(wù)、學(xué)術(shù)引領(lǐng)和人才培養(yǎng)等活動,打造高端智庫,為省委省政府科學(xué)決策服務(wù);承擔(dān)中國工程院院士專家成果湖北展示與轉(zhuǎn)化的管理服務(wù)保障工作、促進(jìn)院士專家成果產(chǎn)業(yè)化。2025年預(yù)算安排1376萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo):開展咨詢調(diào)研課題,組織好由中國工程院參與的戰(zhàn)略研究、工作研討座談交流會,提高湖北研究院與中國工程院連接緊密度;做好院士津貼發(fā)放,加強(qiáng)院士專家服務(wù)能力。

數(shù)量指標(biāo):研究院咨詢課題項目≥5個,財務(wù)評審會≥2次,學(xué)術(shù)委員會≥1次,院士津貼補貼發(fā)放人數(shù)≥73人,聯(lián)系服務(wù)院士人數(shù)≥73人,院士慰問數(shù)量≥10人。

質(zhì)量指標(biāo):研究院決策咨詢能力提升,院士專家服務(wù)保障能力提升。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):咨詢建議得到省領(lǐng)導(dǎo)簽批,服務(wù)湖北經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

滿意度指標(biāo):院士專家服務(wù)滿意度100%。

九、其他需要說明的情況

(一)空表說明

省院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2025年無政府性基金預(yù)算支出,故政府性基金預(yù)算支出表為空表。

(二)其他情況說明

無其他需要說明的情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支 的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.2060701機(jī)構(gòu)運行:反映科普事業(yè)單位的基本支出。

9.2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出:反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

10.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.2080502事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.2210201住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.公用經(jīng)費:反映事業(yè)單位除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、取暖費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)交通補貼、會議費、辦公設(shè)備購置費、維修(護(hù))費、因公出國(境)費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

附件:

1.收支總表.pdf

2.收入總表.pdf

3.支出總表.pdf

4.財政撥款收支總表.pdf

5.一般公共預(yù)算支出表.pdf

6.一般公共預(yù)算基本支出表.pdf

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.pdf

8.政府性基金預(yù)算支出表.pdf

9.項目支出表.pdf

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